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中共渑池县委群众工作部2020年度部门预算公开目录

发布日期:2020-07-06 21:52:00    
中共渑池县委群众工作部

2020年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 中共渑池县委群众工作部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共渑池县委群众工作部2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 中共渑池县委群众工作部2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分

中共渑池县委群众工作部概况

 

一、中共渑池县委群众工作部主要职责

中共渑池县委群众工作部是专门研究和解决群众利益矛盾的综合协调部门,其主要职责是:

1、协调指导全县信访工作,推动中央、省、市和县关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给县委、县政府及主要领导同志的来信来电、来访,为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨

询服务。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要意见,建议和问题,综合研判信访信息,分析信访形势,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

4、承办国家、省、市向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志批示交办的重要信访事项,向各乡镇、县直各单位转办、交办,督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件;对重要信访事项实施个案监督,并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责信访工作的宣传和信息发布;组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

7、承担渑池县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作,负责县政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担渑池县信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、中共渑池县委群众工作部预算单位构成

中共渑池县委群众工作部部门预算包括机关本级预算,下设办公室(调研宣教科) 、案件督查督办室(来电来信办理室) 、复查办公室(接待室)。

 

第二部分

中共渑池县委群众工作部2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

中共渑池县委群众工作部2020年收入总计512.87万元,支出总计512.87万元,与2019年相比,收、支总计各增加57.02万元,增长12.51%。主要原因是基本支出较上年增加57.02万元,项目支出与上年一致。

二、收入预算总体情况说明

中共渑池县委群众工作部2020年收入预算合计512.87万元,其中:一般公共预算512.87万元; 政府性基金收入0万元;财政专户管理资金0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万元;上级转移支付0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共渑池县委群众工作部2020年支出预算合计512.87万元,其中:基本支出294.87万元,占57.49%;项目支出218万元,占42.51%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共渑池县委群众工作部2020年一般公共预算收支预算512.87万元,政府性基金收支预算0万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加57.02万元,增长12.51%,主要原因是工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共渑池县委群众工作部2020 年一般公共预算支出年初预算512.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出441.42万元,占86.07%;社会保障和就业支出36.76万元,占7.17%;卫生健康支出12.78万元,占2.49%;住房保障支出21.91万元,占4.27%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共渑池县委群众工作部2020年一般公共预算基本支出69.17万元,其中:人员经费54.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费15.1万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

中共渑池县委群众工作部2020 年“三公”经费预算为49.76万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少2.64万元,下降5.04%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年一致。

(二)公务用车购置及运行费19.76元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费19.76万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少1.04万元,减少的主要原因是公务用车的燃料费、维修费等减少。

(三)公务接待费30万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019 年减少1.6万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待次数,控制公务接待标准。

九、国有资产占用情况说明

截至20206月,中共渑池县委群众工作部共有车辆1辆,其中:;平台租用一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共渑池县委群众工作部2020年机关运行经费支出预算15.09万元,主要保障局机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无预算绩效管理工作。有50万以上项目的需要进行说明。

(四)非税收支预算情况说明

2020非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 中共渑池县委群众工作部2020年度部门预算表

 

 

 





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