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渑池县政务服务和大数据管理局2022年度部门预算公开

发布日期:2022-05-19 09:15     字体:

渑池县政务服务和大数据管理局

2022年度部门预算公开

 

 

 

第一部分  渑池县政务服务和大数据管理局概况

一、主要职能

二、渑池县政务服务和大数据管理局预算单位构成

第二部分 渑池县政务服务和大数据管理局 2022年度预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、 三公经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件:渑池县政务服务和大数据管理局2022年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

 

 

第一部分

 渑池县政务服务和大数据管理局概况

一、单位主要职能:

(一)贯彻落实政务服务、政务信息化、信息化和大数据管理相关法律法规和政策规定;研究拟订相关工作的发展规划、管理规定和管理办法等并组织实施,推进全县信息化工作。

(二)统筹推进全县一网通办前提下最多跑一次改革工作。

(三)负责全县深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作,负责全县政务服务事项目录清单、实施清单管理和标准化建设,推进落实减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程。

(四)统筹推进全县政务服务和大数据管理体系建设,构建全县实体服务大厅和网上办事大厅相结合的政务服务体制;负责县级实体政务服务大厅建设管理工作,负责县政务服务大厅进驻部门、进驻事项、选派人员的确定协调,加强服务窗口派驻人员的监督管理和效能监察,规范各部门政务服务行为;不断完善政务服务大厅的运行机制和管理办法,推动各部门持续转变工作作风,不断提高行政效能和服务质量;对各部门选派的窗口工作人员进行日常管理和平时、年度考核,受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉,并督促协调相关部门做出处理

(五)组织协调全县政务服务环境优化和评价工作,负责县级政务服务质量的监督管理和效能监察。

(六)负责统筹推进全县数字政府建设,拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

(七)负责统筹全县电子政务、政府专网及县级政务信息系统及基础设置的规划建设、监督管理。

(八)组织协调全县电子政务项目建设和互联网+应用工程;负责全县云平台中心、大数据中心的建设,统筹管理全县政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等;负责搭建全县大数据平台,制定政务数据开放共享清单,推动政务数据开放共享与综合运用。统筹推进全县新型智慧城市建设管理。

(九)负责全县信息化行业和大数据产业管理。协调推进信息化建设中的重大问题,负责推进网络经济及大数据、物联网、云计算等新兴业态发展。

(十)承担信息安全管理责任;贯彻落实信息安全相关政策,负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设;承担全县信息安全等级保护、应急协调和数字认证等相关工作,负责数字政府平台安全技术和运营体系建设,监督管理县级信息系统和数据库安全;统筹全县电子政务和重点行业信息基础设施、基础网络、信息系统、数据资源等安全保障工作;承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

(十一)统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动社会经济各领域大数据研究、开发、应用和对外合作交流;承担大数据人才队伍建设工作。

(十二)拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施,组织指导、统筹协调各单位营商环境建设工作;负责全县营商环境建设监督检查工作,受理督办营商环境相关投诉、举报,协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为;配合有关部门对全县贯彻落实省、市关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评;负责全县效能革命工作的日常监督检查,负责对各乡(镇)政府、县政府相关部门政务服务效能督查、考核评价工作。

(十三)指导各乡(镇)政务服务和大数据管理工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成:

渑池县政务服务和大数据管理局部门预算包括:办公室、政务服务管理股、营商环境监督股、数据资源管理股、信息产业发展股。2022年预算为本级预算。

 

第二部分

渑池县政务服务和大数据管理局2022年度

部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

渑池县政务服务和大数据管理局2022年收入总计465.05万元,支出总计465.05万元,与2021年相比,收、支总计各增加23.47万元,增加5%。主要原因是基本支出较上年增加23.47万元。

二、收入预算总体情况说明

渑池县政务服务和大数据管理局2022年收入预算合计465.05万元,其中:一般公共预算465.05万元; 政府性基金收入0万元;财政专户管理资金0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万元;上级转移支付0万元。

三、支出预算总体情况说明

渑池县政务服务和大数据管理局2022年支出预算合计  465.05万元,其中:基本支出165.05元,占35%;项目支出300万元,占65%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

渑池县政务服务和大数据管理局2022年一般公共预算收支预算465.05万元,政府性基金收支预算0万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加23.47万元,增加5%。主要原因是2022年工资调整等

五、一般公共预算支出预算情况说明

渑池县政务服务和大数据管理局2022年一般公共预算支出年初预算465.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出425.9万元,占91%;社会保障和就业支出18.6万元,占4%;卫生健康支出7.57万元,占2%;住房保障支出12.98万元,占3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

渑池县政务服务和大数据管理局2022年一般公共预算基本支出165.05万元,其中:人员经费161.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助;公用经费3.85万元,主要包括:商品服务支出、办公费

七、政府性基金预算支出预算情况说明

 单位2022年政府性基金预算安排收入0万元,支出0万元,较上年无变化。 

八、 三公经费支出预算情况说明

渑池县政务服务和大数据管理局2022 年三公经费预算为8.60万元。2022年三公经费支出预算数比 2021年减少0.4万元,下降4%。

具体支出情况如下: 

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年一致。

(二)公务用车购置及运行费5.79元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.79万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费2021年一致;公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.21万元,下降3.5%。原因:严格控制三公经费支出,压减公务用车购置及运行费。

(三)公务接待费2.81万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年减少0.19万元。原因:严格控制三公经费支出,压减公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

渑池县政务服务和大数据管理局2022年机关运行经费支出预算300万元,主要保障局机关正常运转及正常履职需要。与上年预算情况一致,无增减变动。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2022年开展了预算项目绩效前评价报告,对项目开展的背景,预期完成的内容与经费投入,预期实现的绩效目标与指标,项目的绩效状况开展了事前分析。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

    (四)国有资产占用情况
   2021年期末,我单位固定资产总额112.17万元,其中:通用设备29.98万元,家具、用具70.76万元,房屋建筑物0万元,车辆11.42万元。其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

   我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:渑池县政务服务中心和大数据2022年度预算表

 附件:渑池县政务服务中心和大数据2022年度绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 


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