渑池县统计局2022年度部门预算
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目 录
第一部分 渑池县统计局单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县统计局 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 三公经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:渑池县统计局2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第一部分
渑池县统计局概况
一、渑池县统计局主要职责
(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定全县统计制度和统计标准;贯彻执行统计法律、法规及规章制度,制定全县规范性文件;指导全县统计工作。
(二)贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。
(三)会同有关部门贯彻落实国家和省、市重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查、人口抽样调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。
(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)负责县级各部门统计调查项目的申报、审批;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(八)拟订全县统计队伍建设规划,负责统计人员从业资格和继续教育培训、考试工作;参与组织统计专业技术资格考评工作。
(九)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各乡镇统计信息化系统建设工作。
(十)领导和管理渑池县农村抽样调查队、渑池县城市调查队、渑池县企业调查队。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成:
渑池县统计局纳入2022年部门预算编报的单位共1个,编制预算为本级预算。实有编制共33人,其中行政编制18人,参照公务员法管理人员(事业编制)15人,下设股室、(队)14个。分别是办公室、法制股、工业股、能源股、服务业股、社会科技股、综合股、核算股、贸易股、投资股、计算站、企业调查队、农村社会经济调查队、城市抽样调查队。
第二部分
渑池县统计局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县统计局2022年收入总计403.12万元,支出总计403.12万元,与2021年相比,收、支总计各下降117.22万元,减少22.52%。主要原因是基本支出较上年下降37.12万元,项目支出下降80.1万元,减少原因:大型专项普查项目减少。
二、收入预算总体情况说明
渑池县统计局2022年收入预算合计403.12万元,其中:一般公共预算403.12万元; 政府性基金收入0万元;财政专户管理资金0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万元;上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县统计局2022年支出预算合计403.12万元,其中:基本支出321.12万元,占79.66%;项目支出82万元,占20.34%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县统计局2022年一般公共预算收支预算403.12万元,政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比,一般公共预算收支预算下降117.22万元,减少22.52%。主要原因是一是部分人员离退休,二是大型专项普查项目减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县统计局2022 年一般公共预算支出年初预算403.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出319.42万元,占79.23%;社会保障和就业支出48.96万元,占12.14%;卫生健康支出12.8万元,占3.17%;住房保障支出21.94万元,占5.46%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县统计局2022年一般公共预算基本支出321.12万元,其中:人员经费313.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费7.3万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元,支出0万元,较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县统计局2022 年三公经费预算为19.39万元。2022年三公经费支出预算数比 2021 年减少0.61万元,下降5%,主要原因是专项普查减少,厉行节约,减少三公经费开支。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。
(二)公务用车购置及运行费12.45万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12.45万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少0.55万元,下降4.23%。原因:严格控制三公经费支出,压减公务用车购置及运行费。
(三)公务接待费6.94万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少0.06万元。原因:严格控制三公经费支出,压减公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
渑池县统计局2022年机关运行经费支出预算7.3万元,主要保障局机关正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元,包含政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年全面开展预算绩效管理工作,包含单位整体绩效开展、人员经费绩效及3个项目绩效,统计抽样绩效目标、统计信息、统计管理绩效目标、专项调查经费绩效目标。
(四)国有资产占用情况
2021年期末,我单位固定资产总额160.72万元,其中:通用设备154.76元,家具、用具5.96万元,房屋建筑物0万元,车辆34.26万元。其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。