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渑池县产业集聚区2019年度部门预算公开

发布日期:2019-06-18 15:13     字体:

渑池县产业集聚区2019年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 渑池县产业集聚区概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 渑池县产业集聚区2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 渑池县产业集聚区2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分

渑池县产业集聚区概况

 

一、渑池县产业集聚区主要职责

主要承担的工作职能是:1、会同有关部门组织拟定产业集聚区总体发展规划、产业发展规划、土地利用规划等规划和有关政策,报政府批准后协调组织实施;

2、按照产业集聚区总体发展规划和土地利用总体规划,协调产业集聚区及各专业园区内水、电、路等市政基础工程及公共服务平台的建设、管理;

3、接受县政府及有关部门的委托,负责入驻产业集聚区项目、企业的资格审查及入驻项目的备案工作;

4、协助有关部门做好产业集聚区基础设施工程的招投标、质量监督、竣工验收等工作;

5、负责组织产业集聚区招商引资及技术交流与合作,改善投资软环境;

6、指导协调产业集聚区内经济运行、监测预测、统计考核等工作;

7、协调有关部门做好产业集聚区土地、资源利用、环境保护、城市发展等规划的实施与管理,解决产业集聚区建设和发展中的有关问题;

8、县委、县政府授予的其他职责;

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、渑池县产业集聚区预算单位构成

渑池县产业集聚区部门预算包括机关本级预算。(包括机关股室、下属事业单位等)

 

 

 

 

 

第二部分

渑池县产业集聚区2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

渑池县产业集聚区2019年收入总计3274.08万元,支出总计3274.08万元,与2018年相比,收、支总计各增加186.77万元,增长6%。主要原因是基本支出较上年减少11.23万元,项目支出较上年增加198万元。

二、收入预算总体情况说明

渑池县产业集聚区2019年收入预算合计3274.08万元,其中:一般公共预算3274.08万元; 政府性基金收入0万元;财政专户管理资金0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万元;上级转移支付0万元。

三、支出预算总体情况说明

渑池县产业集聚区2019年支出预算合计3274.08万元,其中:基本支出174.08万元,占5%;项目支出3100万元,占95%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

渑池县产业集聚区2019年一般公共预算收支预算3274.08万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加186.77万元,增长6%,主要原因是项目专款增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

渑池县产业集聚区2019 年一般公共预算支出年初预算3274.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出224.07万元,占6.82% ;社会保障和就业支出22.63万元,占0.7%;医疗卫生支出7.88万元,占0.24%;城乡社区支出3006万元,占91.82%;住房保障支出13.5万元,占0.42%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

渑池县产业集聚区2019年一般公共预算基本支出174.08万元,其中:人员经费157.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费16.82万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

渑池县产业集聚区2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。(我单位无政府性基金收支安排)

八、 三公经费支出预算情况说明

渑池县产业集聚区2019 年三公经费预算为40.2万元。2019年三公经费支出预算数比 2018 年减少5.9万元,下降12.8%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年一致。

(二)公务用车购置及运行费24.2元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费24.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少1.3万元,减少的主要原因是严格执行八项规定,遵循逐年减少的原则。

(三)公务接待费16万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年减少4.42万元。主要原因是严格执行八项规定,遵循逐年减少的原则。

九、国有资产占用情况说明

截至20195月,渑池县产业集聚区共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

渑池县产业集聚区2019年机关运行经费支出预算16.82万元,主要保障局机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排8916.6万元,其中:政府采购货物预算97.6万元、政府采购工程预算8819万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无预算绩效管理工作。

(四)非税收支预算情况说明

2019年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 渑池县产业集聚区2019年度部门预算表

 

 

 
 

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