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渑池县工商联2019年度部门预算公开

发布日期:2019-06-18 11:52     字体:

渑池县工商联

2019年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 渑池县工商联(单位)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 渑池县工商联2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 渑池县工商联2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分

渑池县工商联概况

 

一、渑池县工商联主要职责

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;

(二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

(四)在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

(五)引导会员积极参与光彩事业

(六)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
   (七)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量

(八)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;

(九)承办政府和有关部门的委托事项。

 

二、渑池县工商联预算单位构成

渑池县工商联共有下设办公室、人事科及财务科。预算为机关本级预算。

 

 

第二部分

渑池县工商联2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

渑池县工商联2019年收入总计76.34万元,支出总计76.34万元,与2018年相比,收、支总计各增加7.04万元,增长10.1%。主要原因是基本支出较上年增加7.04万元,项目支出较上年增加0万元。

二、收入预算总体情况说明

渑池县工商联2019年收入预算合计76.34万元,其中:一般公共预算76.34万元; 政府性基金收入0万元;财政专户管理资金0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万元;上级转移支付0万元。

三、支出预算总体情况说明

渑池县工商联2019年支出预算合计76.34万元,其中:基本支出52.34万元,占68.6%;项目支出24万元,占31.4%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

渑池县工商联2019年一般公共预算收支预算76.34万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加7.04万元,增长10.1%,主要原因是基建项目增加及工资调整等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

渑池县工商联2019 年一般公共预算支出年初预算76.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出64.02万元,占84%;社会保障和就业支出6.16万元,占8%;医疗卫生支出2.27万元,占3%;住房保障支出3.89万元,占5%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

渑池县工商联2019年一般公共预算基本支出52.34万元,其中:人员经费48.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费4.11万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

渑池县工商联2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。(我单位无政府性基金收支安排)

八、 三公经费支出预算情况说明

渑池县工商联2019 年三公经费预算为8.24万元。2019年三公经费支出预算数比 2018 年减少0.4万元,下降5%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年一致。

(二)公务用车购置及运行费6.84元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.84万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少0.36万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。

(三)公务接待费1.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年下降0.04万元。减少的主要原因是严格规范公务接待,控制陪餐人数和接待标准。

九、国有资产占用情况说明

截至20195月,渑池县工商联共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

渑池县工商联2019年机关运行经费支出预算4.11万元,主要保障局机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无预算绩效管理工作。

(四)非税收支预算情况说明

2019年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 渑池县工商联2019年度部门预算表

 

 

 

 

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